为全面掌握集团及权属企业内部审计工作开展情况,夯实审计监督基础,近期,市城发集团严格对照市审计局相关文件要求,开展2023和2024年度内部审计统计工作,通过系统梳理内审机构设置、人员配备及审计项目成果,推动审计管理提质增效。
一是细化任务分解,明确规范要求。结合统计工作目标,熟读审计统计调查直报系统使用手册,确保熟练掌握系统操作,并要求权属企业同步完成两个年度数据报送;通过限定材料提交时限、规范填报流程,确保统计工作有序推进。
二是认真审核数据,确保填报质量。通过对各权属企业报送的情况表进行审核,核实集团内部审计部门机构设置、人员配备和内部审计工作开展现状等情况,并对填报不完整、不准确的单位要求重新填报,严把质量关。
三是汇总梳理信息,落实整改情况。调查显示,市城发集团及二级权属企业2023年及2024年开展内部审计项目9个,通过修订完善制度和优化完善业务流程等多项措施,有效提升了集团内控管理效能与合规运营水平。
通过此次统计调查,进一步了解和掌握内部审计工作开展情况,为推进集团内审工作高质量发展打下坚实基础。